西安市公安局雁塔分局
2019年部门综合预算公开说明
一、部门主要职责
(一)贯彻党和国家的路线、方针和政策,执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作,维护全区社会治安秩序,促进政治稳定、经济发展。
(二)负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练,对公安民警的执法进行督查。
(三)组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件,打击违法犯罪活动。
(四)负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
(五)依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
(六)负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
(七)收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情,以及报告上级机关。
(八)负责本辖区内的巡逻守候工作;处理巡逻中发现的治安案件;处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故;完成上级公安机关交办的其他任务。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,全局民警以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记习近平总书记“四句话、十六个字”总要求,坚决保障国庆70周年维稳安全,实现“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年和公安工作的“忠诚担当”奋进年。
三、部门预算单位构成
雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个(包涵派出机构和业务大队33个单位)
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位无
四、部门人员情况说明
分局编制人数916名;设局长1名,政委1名,副局长5名,纪委书记1名。下设16个科(中心、大队),12个派出所,科级领导职数102名。2018年底,实有人员1096人,其中行政1096人、单位管理的离退休人员268人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆308辆,单价20万元以上的设备15台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款34848.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年总预算34848.54万元,与2018年总预算23670.56万元,相比增加11177.98万元。其中,基本支出增加2862.33万元(因行政人员增加,使工资福利支出增加2501.77万元,商品和服务支出增加210.53万元,对个人及家庭补助支出增加150.03万元);项目支出增加8315.65万元(“五小工程”预算251.51万元,辅警工资增加4548.26万元,看守所伙房管理经费增加100万元,节假日加班费增加1739.2万元,办案业务经费增加1406.68万元)。
(二)财政拨款收支情况
2019年总预算34848.54万元,与2018年总预算23670.56万元,相比增加11177.98万元。其中,基本支出增加2862.33万元(因行政人员增加,使工资福利支出增加2501.77万元,商品和服务支出增加210.53万元,对个人及家庭补助支出增加150.03万元);项目支出增加8315.65万元(“五小工程”预算251.51万元,辅警工资增加4548.26万元,看守所伙房管理经费增加100万元,节假日加班费增加1739.2万元,办案业务经费增加1406.68万元)。
(三)2019年总预算34848.54万元,与2018年总预算23670.56万元,相比增加11177.98万元。其中,基本支出增加2862.33万元(因行政人员增加,使工资福利支出增加2501.77万元,商品和服务支出增加210.53万元,对个人及家庭补助支出增加150.03万元);项目支出增加8315.65万元(“五小工程”预算251.51万元,辅警工资增加4548.26万元,看守所伙房管理经费增加100万元,节假日加班费增加1739.2万元,办案业务经费增加1406.68万元)。
(四)一般公共预算拨款支出明细情况。
2019年公共预算基本合计19225.25万元。其中工资福利支出-预算合计17581.11万元;商品服务支出-预算合计1427.13万元;对个人和家庭补助收入-预算合计217.01万元。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年公共支出预算合计19225.25万元,与 2017年公共支出预算16362.92万元,相比增加2862.33万元;因行政人员增加,属于自然增长。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
单位:万元
| 功能科目 | 2018年度 | 2017年度 | 与上年比较原因 | ||
合计 | 项目 | 合计 | 项目 | ||
雁环中路派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 | 15623.29 | 430 | 7307.64 | 478 | 减少,费用降低 |
国保安全管理费 | 150 | 减少,科目合并 | |||
信息化建设费 | 150 | 减少,科目合并 | |||
居民身份证管理费 | 200 | 100 | 增加,政策调整 | ||
辅警工资 | 7138.7 | 2590.44 | 增加,辅警改革 | ||
反恐经费 | 150 | 250 | 减少,政策调整 | ||
治安案件管理 | 350 | 减少,科目合并 | |||
刑事、网络侦查 | 350 | 减少,科目合并 | |||
出入境管理费 | 35 | 减少,科目合并 | |||
办案业务费 | 4938.01 | 1726.2 | 增加,预算科目调整 | ||
国内安全保卫 | 150 | 减少,科目合并 | |||
禁毒经费 | 50 | 减少,科目合并 | |||
羁押收教场所管理 | 509.58 | 475.2 | 增加,人数增加 | ||
警犬饲养费 | 35 | 减少,科目合并 | |||
节假日加班费 | 2157 | 417.8 | 增加,人员数量增多 | ||
看守所伙房管理经费 | 100 | 增加,科目调整 | |||
3.支出按经济科目分类的明细情况.
科目、单位 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 目标考核奖 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||
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合计 | 34848.54 | 17581.11 | 3681.91 | 5876.54 | 306.83 | 1549.86 | 0 | 1596.37 | 4569.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
公安局雁塔分局 | 34848.54 | 17581.11 | 3681.91 | 5876.54 | 306.83 | 1549.86 | 0 | 1596.37 | 4569.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
【103501】公安局雁塔分局(本级) | 34848.54 | 17581.11 | 3681.91 | 5876.54 | 306.83 | 1549.86 | 0 | 1596.37 | 4569.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 租赁费 | 被装购置 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费 | 职工教育经费 | 离退休活动经费 | 其他商品服务支出 | |||||||||||||||||||||||
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1427.13 | 258.4 | 179.95 | 3.91 | 830.51 | 138.04 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
1427.13 | 258.4 | 179.95 | 3.91 | 830.51 | 138.04 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
1427.13 | 258.4 | 179.95 | 3.91 | 830.51 | 138.04 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 提租补贴 | 托儿补 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
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217.01 | 21.83 | 165.55 | 12 | 5.36 | 8.07 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
217.01 | 21.83 | 165.55 | 12 | 5.36 | 8.07 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
217.01 | 21.83 | 165.55 | 12 | 5.36 | 8.07 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
本部门无“三公”经费预算收支。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算19225.25元,与2018年机关运行经费预算16362.92万元,相比增加2862.33万元;因人员增加正常增长
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共1078.36万元,其中政府采购货物类预算1078.36万元、政府采购服务类预算180万元、政府采购工程类预算0万元。
如不涉及,说明“本部门2018年无政府采购预算”。
八、专业名词解释
1.基本支出:包括人员经费、商品和服装支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。
-工资福利支出:指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
-商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
-对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。
2.项目支出:指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划,包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。
3. 机关运行经费支出:指保障公安机关正常运转所发生的支出。机关运行经费包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、临时工工资、伙食费及其他商品和服务支出等。
公安雁塔分局
2019-02-20