一、部门主要职责
区政务服务中心主要职责是制定规范政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;对审批项目的运行情况及对涉及两个以上部门平行审批的事项进行协调、督查;提供政务大厅后勤保障;对进驻政务大厅的部门窗口及工作人员进行管理考核,监督窗口工作人员服务行为并受理投诉;接待办事群众,提供业务咨询与服务;指导街道便民服务中心、社区(村)便民服务站工作;承办区委、区政府交办的其他有关工作。
二、2018年年度部门工作任务
(一)推进党的思想政治建设严守政治纪律。把学习贯彻党的十九大、习近平总书记重要讲话精神和上级会议精神不断引向深入,组织党员干部原原本本、原汁原味学原文,读原著,准确领会和把握党的十九大精神的思想精髓、核心要义。积极引导党员干部不断增强“四个能力”,牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,严守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。
(二)坚持全面从严治党夯实党建工作责任。清醒地认识当前党建工作形势,牢牢把握新时代党的建设总要求,推动全面从严治党向纵深发展,认真履行“一岗双责”,切实落实好党建工作各项任务。扎实推进党支部规范化建设,各党支部严格落实“三会一课”制度,按期组织换届,严格党费收支,落实党务公开,加强党员教育管理。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,巩固学习成果,进一步坚定理想信念,增强责任担当。加大党务干部培训力度,确保党支部全面过硬,积极推进创建“党建示范点”。
(三)积极推进政务服务中心建设。根据《区县 政务服务中心基础设施标准化建设指导意见》和《西安市加快补齐发展环境短板深化“行政效能革命”工作实施方案》,按照全区涉及部门进驻需求,建立一个大集中、大统一的实体政务服务平台,将我区全部政务服务事项全部纳入其中进行办理,力争尽快施工,尽快投入运行。
(四)做好“最多跑一次”工作督查和基层便民服务机构的提升改造。发挥区政务服务中心“最多跑一次”改革牵头作用,加大督导,定期开展专项检查,在全区范围内开展互评互学活动,确保已公布的“最多跑一次”事项说到做到,全面提升群众的获得感。同时,督促丈八、长延堡两个街道完成便民服务大厅提升改造工作,村(社区)便民服务站除特殊情况外,全部挂牌,并根据实际情况对街道、社区(村)两级代办和进驻事项进行调整,优化服务群众“最后一公里”,让群众办事更便捷。
(五)全力配合市政务中心进行政务服务网建设。协调区电子信息办加快电子政务服务外网延伸,确保西安市政务服务网投入使用前,达到全覆盖,将梳理的政务服务事项信息、过程信息、结果信息等电子数据,通过数据交换汇总至市政务中心,实现市区联动,进一步整合网上服务资源,推动更多服务事项通过网络办理,让信息多跑路,群众和企业少跑腿。
(六)全面推进政务服务标准化建设。按照《陕西省人民政府办公厅关于印发<加快推进全省政务服务标准化建设实施方案>的通知》和《西安市加快推进政务服务标准化建设工作方案》,加快推进区、街、社区(村)三级政务服务机构规范化建设,使我区在政务事项、办事指南、服务流程、工作制度、网络平台、管理运行的标准化建设方面再上新台阶。
(七)提升管理服务水平打造政务服务铁军。广泛开展向王勇同志学习活动,深入推进 “作风纪律整顿”活动,继续加强人员的教育培训,发挥代办工作优势,进一步强化代办队伍建设,不断提升窗口工作人员的服务水平,形成人人争做“五星级”服务员的良好氛围,打造政务服务铁军。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区人民政府政务服务中心本级 |
四、部门人员情况说明
截止到2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款78.80万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)财政拨款收支情况
部门2018年财政拨款为223.15万元较上年(2017年)部门收到财政拨款为158.39万元(支出财政拨款为158.39万元)增加了64.76万元。财政拨款收支增加原因为区政务服务中心扩容,于2017年4月17日迁入新址,新址办公面积从450㎡扩展到1000㎡,窗口从32个增加到44个,窗口事项从103项增加到276项,代办量相比2017年增大。
(二)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门2018年一般公共预算拨款为78.80万元较上年(2017年)部门收到一般公共预算拨款为111.1239万元减少了32.32万元。财政拨款收支减少原因为2018年将商品和服务支出等纳入行政运行科目中。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
部门2018年收到财政拨款总计223.15万元(其中收到基本支出为144.35万元,收到项目支出为78.80万元)较2017年收到财政拨款总计158.39万元(其中收到基本支出为47.265万元,收到项目支出为111.1239万元)增加了64.76万元。财政拨款收支增加原因为区政务服务中心扩容,于2017年4月17日迁入新址,新址办公面积从450㎡扩展到1000㎡,窗口从32个增加到44个,窗口事项从103项增加到276项,代办量相比2017年增大。
雁塔区政务服务中心2018年经费支出预算表
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 223.15 | 223.15 | ||||||||||
雁塔区政务服务中心 | 223.15 | 223.15 | ||||||||||
一、基本支出 | 144.35 | 144.35 | ||||||||||
1、工资福利支出 | 94.90 | 94.90 | ||||||||||
2、商品和服务支出 | 49.37 | 49.37 | ||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
二、项目支出 | 78.80 | 78.80 | ||||||||||
培训费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
印刷制作费 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
网络化电子政务建设 | 12.80 | 12.80 | ||||||||||
政务大厅日常运行支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
委托业务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
办公设备维修及耗材 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
3、支出按经济科目分类的明细情况。
部门2018年收到财政拨款总计223.15万元(其中收到基本支出为144.35万元,收到项目支出为78.80万元)较2017年收到财政拨款总计158.39万元(其中收到基本支出为47.265万元,收到项目支出为111.1239万元)增加了64.76万元。财政拨款收支增加原因为区政务服务中心扩容,于2017年4月17日迁入新址,新址办公面积从450㎡扩展到1000㎡,窗口从32个增加到44个,窗口事项从103项增加到276项,代办量相比2017年增大。
雁塔区政务服务中心本级2018年部门经济科目情况表
科目、单位 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 目标考核奖 | 其他工资福利支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
合计 | 223.15 | 94.90 | 24.00 | 23.77 | 2.00 | 12.50 | 5.28 | 25.20 | 2.16 | ||
雁塔区政务服务中心 | 223.15 | 94.90 | 24.00 | 23.77 | 2.00 | 12.50 | 5.28 | 25.20 | 2.16 | ||
【104501】雁塔区政务服务中心本级 | 223.15 | 94.90 | 24.00 | 23.77 | 2.00 | 12.50 | 5.28 | 25.20 | 2.16 | ||
商品和服务支出 | ||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费 | 职工教育经费 | 离退休活动经费 | 其他商品服务支出 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
118.37 | 1.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 40.32 | 0.74 | 0.02 | 6.17 | 0.70 | 54.00 | ||||
118.37 | 1.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 40.32 | 0.74 | 0.02 | 6.17 | 0.70 | 54.00 | ||||
118.37 | 1.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 40.32 | 0.74 | 0.02 | 6.17 | 0.70 | 54.00 | ||||
对个人和家庭补助 | 资本性支出 | |||||||||
小计 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 提租补贴 | 托儿补 | 小计 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 拆迁补偿 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
0.07 | 0.07 | 9.80 | 9.80 | |||||||
0.07 | 0.07 | 9.80 | 9.80 | |||||||
0.07 | 0.07 | 9.80 | 9.80 | |||||||
(三)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)“三公”经费等预算情况。
本部门无“三公”经费。
(六)机关运行经费安排情况。
政务中心严格按照财政安排,本部门2018年日常公用经费为10.04万元(具体安排如下:1、日常办公经费为1.7万元,2、商品服务支出:8.34万元)较2017年增加原因为人员变动,中心增加一名干部(试用期一年)。
(七)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。
3、编制人数:是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。
4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
| 2018年部门综合预算公开报表 |
部门名称:雁塔区政务服务中心 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况: |
目录 | |||||||||||
表1 | 2018年部门预算总表 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表2 | 2018年部门预算支出来源表 | 否 | |||||||||
表3 | 2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | 否 | |||||||||
表4 | 2018年部门预算基本支出明细表(非税安排) | 是 | 无非税安排 | ||||||||
表5 | 2018年部门预算项目支出明细表 | 否 | |||||||||
表6 | 2018年“三公”经费预算表 | 是 | 区政务中心无三公经费 | ||||||||
2018年部门预算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能编码名称 | 总计万元 | 基本支出万元 | 工资福利万元 | 商品服务万元 | 对个人家庭万元 | 项目支出万元 |
雁塔区政务服务中心 | 223.15 | 144.35 | 94.90 | 49.37 | 0.07 | 78.80 |
2018年部门预算支出来源表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
项目名称 | 总计万元 | 公共预算万元 | 非税合计 | 政府性基金万元 | 专项收入万元 | 行政事业合计 | 行政收费万元 | 事业收费 | 罚没万元 | 国有资本万元 | 国有资源万元 | 其他收入万元 |
雁塔区政务服务中心 | 223.15 | 223.15 | ||||||||||
一、基本支出 | 144.35 | 144.35 | ||||||||||
1、工资福利支出 | 94.90 | 94.90 | ||||||||||
2、商品和服务支出 | 49.37 | 49.37 | ||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
二、项目支出 | 78.80 | 78.80 | ||||||||||
培训费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
印刷制作费 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
网络化电子政务建设 | 12.80 | 12.80 | ||||||||||
政务大厅日常运行支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
委托业务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
办公设备维修及耗材 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | |||||
单位:万元 | |||||
单位/科目 | 基本支出(公共预算) | ||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
功能编码名称 | 合计万元 | 工资福利支出万元 | 商品服务支出万元 | 对个人家庭补助万元 | |
合计 | 144.35 | 94.90 | 49.37 | 0.07 | |
【104501】雁塔区政务服务中心本级 | 144.35 | 94.90 | 49.37 | 0.07 | |
【2010302】一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 144.35 | 94.90 | 49.37 | 0.07 | |
2018年部门预算基本支出明细表(非税安排) | |||||
单位:万元 | |||||
单位/科目 | 基本支出(非税) | ||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
功能编码名称 | 合计万元 | 工资福利非税万元 | 商品服务非税万元 | 对个人家庭非税万元 | |
2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | 上级专款 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
项目ID | 总计万元 | 公共预算万元 | 非税合计万元 | 政府基金万元 | 专项收入万元 | 行政事业万元 | 行政性万元 | 事业性万元 | 罚没万元 | 国有资本经营万元 | 国有资源资产万元 | 其他收入万元 | 上级专款万元 |
合计 | 78.80 | 78.80 | |||||||||||
【104501】雁塔区政务服务中心本级 | 78.80 | 78.80 | |||||||||||
培训费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
办公设备维修及耗材 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
政务大厅日常运行支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
网络化电子政务建设 | 12.80 | 12.80 | |||||||||||
印刷制作费 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
雁塔区2018年“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
单位编码名称 | 总计万元 | 因公出国万元 | 公务接待万元 | 公务用车运行万元 | 车辆购置万元 |
西安市雁塔区政务服务中心