西安市雁塔区电子城街道办事处 2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

电子城街道党委、办事处作为区委、区政府的派出机构,对区委、区政府负责并报告工作,担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。要按政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求,强化办事处对街道经济活动的宏观管理,减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预,切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来,强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能。

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规,执行上级党委、政府的决定。

2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作,向上级党委、政府报告工作。

4、认真宣传贯彻城建法律法规,增强城市观念,加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体,发挥职能作用,切实做好低保和就业安置工作,确保有关政策措施的落实。

5、负责本辖区社会治安综合治理,做好普法宣传,维护社会稳定和社会秩序,搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作,团结各族人民,调动各方面和积极性,搞好城市社区管理和服务,促进街道经济发展。

6、负责本辖区社会公益事业建设,促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业发协调发展。

7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、2018年年度部门工作任务

    以党的十九大精神为导引,按照区委、区政府的统一部署和坚强领导,团结和带领辖区干部群众,以“烟头革命”、“厕所革命”、“行政效能革命”为抓手,以“追赶超越”为目标,认真贯彻落实王永康书记到雁塔调研时的重要讲话精神,不断提高服务水平,高质高效做好街道各项工作。打造电子城“铁军”,抢抓机遇,锐意进取,优化发展环境,提升发展质量,提高城市建设管理水平,促进电子城成为宜居之城、幸福之城。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(电子城街道办事处)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围独立预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制139人,其中行政编制32人、事业编制107人;实有人员139人,其中行政32人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。计划外用工6人,享受遗属补5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,我办公务用车2辆。我办环卫站现有垃圾压缩站2座,专用车辆23辆,其中垃圾车19辆,洒水车3辆,装载机1台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算保洁员当年拨款3108.22万元,主要由市容局负责统一绩效目标管理,涉及一般公共预算农村干部补贴37.26万元,村级组织办公经费8.6万元,主要由组织部负责统一绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收入5623.57万,2017年总体收入5211.79万元,比上年增加411.78万元,收入与上年对比增长7.9%

2018年部门总体支出5623.57万,2017年总体支出5211.79万元,比上年增加411.78万元,住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:

1、    科目有调整

2、    社保统筹改革,社会保险、职业年金支出增加。

3、    工资调整

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门总体收入5623.57万,2017年总体收入5211.79万元,比上年增加411.78万元,收入与上年对比增长7.9%

2018年部门总体支出5623.57万,2017年总体支出5211.79万元,比上年增加411.78万元,住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:

1、    科目有调整

2、    社保统筹改革,社会保险、职业年金支出增加。

3、    工资调整

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门总体收入5623.57万,2017年总体收入5211.79万元,比上年增加411.78万元,收入与上年对比增长7.9%

2018年部门总体支出5623.57万,2017年总体支出5211.79万元,比上年增加411.78万元,住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:

一、  科目有调整

二、  社保统筹改革,社会保险、职业年金支出增加。

三、工资调整

2.支出按功能科目分类的明细情况。

 

科目、单位

2018年预算数

2017年预算数

增减情况(%)

增减原因

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

【500601】雁塔区电子城街道办事处(本级)

5623.57

2153.09

3470.47

5211.79

1516.29

3695.49

7.90


  【201】一般公共服务支出

446.80

430.40

16.40

324.57

324.57


37.66


*【2010101】人大事务




68.48

68.48



科目调整

    【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务

209.23

209.23


256.1

256.1


-18.30


    【20106】财政事务

102.79

94.79

8.00





科目调整

    【20129】群众团体事务

47.40

47.40






科目调整

    【20136】其他共产党事务支出

78.98

78.98






科目调整

    【20199】其他一般公共服务支出

8.40


8.40





科目调整

  【208】社会保障和就业支出

925.07

879.21

45.86

589.41

480.14

109.27

56.95


    【20801】人力资源和社会保障管理事务

283.97

283.97


35.66

35.66


696.33


    【20802】民政管理事务

407.26

361.40

45.86

336.67

227.4

109.27

20.97


  【2080201】民政管理事务




227.4

227.4



科目调整

  【2080208】基层政权和社区建设




109.27


109.27


科目调整

    【20805】行政事业单位离退休

233.84

233.84


217.08

217.08


7.72


  【210】医疗卫生与计划生育支出

327.18

327.18


227.48

227.48


43.83


    【21001】医疗卫生与计划生育管理事务

296.86

296.86


186.78

186.78


58.94


    【21011】行政事业单位医疗

30.32

30.32


40.70

40.70


-25.50


  【212】城乡社区支出

3817.19

408.97

3408.22

3907.90

321.68

3586.22

-2.32


    【21201】城乡社区管理事务

708.97

408.97

300.00

1038.08

321.68


-31.70


【2120101】城乡社区管理事务




321.68

321.68



科目调整

【2120199】其他城乡社区管理事务支出




716.40


716.40


科目调整

    【21205】城乡社区环境卫生

3108.22


3108.22

2869.82


2869.82

8.31


  【213】农林水支出

107.33

107.33


162.42

162.42


-33.92


    【21301】农业

107.33

107.33


162.42

162.42


-33.92


 

3.支出按经济科目分类的明细情况.

单位/科目/项目

总计

2018年公共预算支出

非税返还

合计

2017年公共预算支出

非税返还

增减情况(%)

增减原因

合计

5623.57

5323.57

300

5211.79

4511.79

700

7.90


雁塔区电子城街道办事处

5623.57

5323.57

300

5211.79

4511.79

700

7.90


  一、基本支出

2153.09

2153.09


1516.29

1516.29


42.00


    1、工资福利支出

1958.28

1958.28


1261.46

1261.46


55.24


    2、商品和服务支出

192.13

192.13


113.46

113.46


69.34


    3、对个人和家庭的补助

2.68

2.68


141.38

141.38


-98.10


  二、项目支出

3470.47

3170.47

300

3695.49

2995.49

700

-6.09


    村监会经费

8.40

8.40


8.6

8.6


0.00


    农村干部补贴

37.26

37.26


100.67

100.67


-62.99


    非税收入成本返还

300.00


300

700


700

-57.14


    村级组织办公经费

8.60

8.60


8.4

8.4


0.00


    保洁员经费

3108.22

3108.22


2869.82

2869.82


8.31


    财政事业专项经费

8.00

8.00


8

8


0.00


 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出经费增减无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年公用经费安排192.13万元,2017年公用经费安排113.46万元,较2017年增长78.67万元,增长69%,增长原因科目有调整。

(八)政府采购情况。

说明“本部门2018年无政府采购预算”

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。

2、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3、编制人数:是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。

4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 


2018年预算公开表_[5006]雁塔区电子城街道办事处.xls