西安市雁塔区建设局
二〇一八年部门预算公开内容
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策,参与编制全区城乡建设发展规划;
(二)负责编制全区年度城市维护建设项目投资计划,并组织、协调、实施;
(三)承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责;
(四)依据市、区制定的改造方案,组织实施辖区范围内的街区改造工作;
(五)配合省、市部门,做好在我区实施的重点建设项目的相关工作;
(六)负责辖区城市防汛工作;
(七)负责建设工程项目的招投标管理;承担建设工程(含装饰装修)施工管理职责;负责建设工程(含装饰装修)监理,监督检查施工质量,调查处理建筑工程(含装饰装修)质量事故;负责建筑业施工(含装饰装修)安全生产管理;负责区属建筑(含装饰装修)企业资质的登记、审验及管理;
(八)负责辖区内液化气行政管理工作;
(九)承办区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门主要工作任务
(一)打造长安路迎宾示范街。采取高起点、高水平、高标准规划设计,从沿街违建拆除、立面、绿化、街具、人行道、亮化等方面着手,打造与我区人文环境相符合的城市定位,目前正在设计,初步方案已形成。
(二)老旧小区改造。2018年计划改造面积20万平方米,计划选取中型以上小区,从设计源头确保老旧小区改造的高标准和高质量,将主要从立面提升、电梯加装、管线改造、小区绿化等方面着手,充分发掘和保留社区特色,努力打造温暖、祥和、宜人的雁塔特色小区,逐步接轨商品房住宅小区。
(三)市政道路建设。2018年原则不新增道路建设。一方面做好正在施工道路的施工环境保障工作,另一方面,协调市政部门,将2017年已完成拆迁尚未开工的项目,早日列入建设计划开始施工;第三,继续督促街办协调部分道路的征迁遗留问题;第四,继续围绕西安市断头路打通三年实施方案,加快纬零街、新安路、长沣路等三条道路征迁工作。同时,力争在18年底前小寨海绵城市初现规模。
(四)地铁征迁。完成地铁五号线剩余站点拆迁及施工环境保障工作。
(五)夜景亮化。完成新下达的雁塔北路、朱雀大街等路段夜景亮化工作。
(六)强化城市长效管理监督,继续做好基础设施养护维护、城市安全生产、建筑工地扬尘防治、燃气监管等工作,强化管理监督,确保我区城市建设工作运转良好。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。下属两事业单位非独立核算单位,纳入局机关统一核算。
四、部门人员编制情况
截止2017年底,本部门人员编制30人,其中行政编制7人、事业编制23人;实有人员47人,其中行政10人、事业37人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)
六、部门预算绩效目标情况
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款848.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
根据雁财发【2018】13号文件安排,我局2018年公共预算安排848.24万元,非税收入安排20万元,合计868.24万元。较上年项目支出:建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费等收入增加。
(二)财政拨款收支情况
根据雁财发【2018】13号文件安排,我局2018年公共预算安排848.24万元,非税收入安排20万元,合计868.24万元。较上年项目支出:建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费等收入增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
根据雁财发【2018】13号文件安排,我局2018年公共预算安排848.24万元,非税收入安排20万元,合计868.24万元。较上年基本支出变化不大;项目支出增加,主要因为建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况(见下表)
单位:万元
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目 支出 | 较上年 变化 | |||
小计 | 工资福利支出预算 | 商品服务支出预算 | 个人及家庭补助预算 | ||||
212城乡社区支出 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
21201城乡社区管理事务 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
2120101行政运行 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
3.支出按经济科目分类的明细情况(见下表)
单位:万元
科目 | 合计 | 公共预算支出 | 非税收入 | 与上年对照情况 |
合计 | 868.24 | 848.24 | 20.00 | 较上年增加 |
基本支出 | 690.24 | 690.24 | 基本保持一致 | |
工资福利支出 | 655.42 | 655.42 | 基本保持一致 | |
商品和服务支出 | 33.66 | 33.66 | 基本保持一致 | |
对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | 基本保持一致 | |
项目支出 | 178.00 | 158.00 | 20.00 | 较上年增加 |
建筑工地安全生产 | 100.00 | 100.00 | 较上年增加 | |
办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | 基本保持一致 | |
办公物业经费 | 40.00 | 40.00 | 较上年增加 | |
法律顾问工作经费 | 5.00 | 5.00 | 较上年增加 | |
办公补助 | 20.00 | 20.00 | 基本保持一致 | |
防汛物资采购 | 5.00 | 5.00 | 基本保持一致 |
(四)机关运行经费安排情况
根据部门预算的编制原则,我局2018年机关运行经费约11.16万元,较2017年基本保持一致。
(五)“三公”经费等预算情况。
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁塔区建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本部门2018年“三公”经费预算与2017年预算相比较:其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0元,与去年保持一致。
(六)政府采购情况
我局现需的办公用品、打字复印、办公设备均在区财政局指定的定点企业处采购服务。
(七)、专业名词解释
(1)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(2)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(3)项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
(4)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
二〇一八年三月六日
![]()